Faktúra 1241000
Dátum vyhotovenia: 9.12.2024
Faktúra doručená: 10.12.2024
Číslo objednávky: 471/1/Mi/10/2024
Číslo zmluvy: 101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY pre ZÚ, 7439.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 439,32 EUR
ceny sú vrátane DPH