Faktúra 1240982
Dátum vyhotovenia: 28.11.2024
Faktúra doručená: 5.12.2024
Číslo objednávky: 74/4/Hr/11/2024
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 8399.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 079,14 EUR
ceny sú vrátane DPH