Faktúra 1240968
Dátum vyhotovenia: 30.11.2024
Faktúra doručená: 2.12.2024
Číslo objednávky: 471/1/Mi/10/2024
Číslo zmluvy: 101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 4691.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 691,46 EUR
ceny sú vrátane DPH