Faktúra 1240894
Dátum vyhotovenia: 8.11.2024
Faktúra doručená: 11.11.2024
Číslo zmluvy: 7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola TN, 499.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
599,78 EUR
ceny sú vrátane DPH