Faktúra 1240858
Dátum vyhotovenia: 4.11.2024
Faktúra doručená: 6.11.2024
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2024 TN, 3317.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 980,96 EUR
ceny sú vrátane DPH