Faktúra 1240855
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
5.11.2024
Číslo objednávky:
471/1/Mi/10/2024
Číslo zmluvy:
101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 7504.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 504,40 EUR
ceny sú vrátane DPH