Faktúra 1240830
Dátum vyhotovenia: 28.10.2024
Faktúra doručená: 29.10.2024
Číslo objednávky: 471/1/Mi/10/2024
Číslo zmluvy: 101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 pre ZÚ MY, 6561.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 561,67 EUR
ceny sú vrátane DPH