Faktúra 1240794
Dátum vyhotovenia:
7.10.2024
Faktúra doručená:
16.10.2024
Číslo objednávky:
412/1/Šk/9/2024
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - spevnenie svahu II/1222 Podolie, 2644.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 644,66 EUR
ceny sú vrátane DPH