Faktúra 1240756
Dátum vyhotovenia: 3.10.2024
Faktúra doručená: 7.10.2024
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2024 NM, 3148.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 778,21 EUR
ceny sú vrátane DPH