Faktúra 1240742
Dátum vyhotovenia:
30.9.2024
Faktúra doručená:
3.10.2024
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2024, 544.16 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2024, 25.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
683,24 EUR
ceny sú vrátane DPH