Faktúra 1240733
Dátum vyhotovenia:
27.9.2024
Faktúra doručená:
2.10.2024
Číslo objednávky:
435/1/Fa/9/2024
Číslo zmluvy:
84/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN726BO, 909.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 091,82 EUR
ceny sú vrátane DPH