Faktúra 1240655
Dátum vyhotovenia: 31.8.2024
Faktúra doručená: 3.9.2024
Číslo objednávky: 358/1/Mi/8/2024
Číslo zmluvy: 97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 MY, 408.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,66 EUR
ceny sú vrátane DPH