Faktúra 1240436
Dátum vyhotovenia: 12.6.2024
Faktúra doručená: 13.6.2024
Číslo zmluvy: 3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 05/24 TN, 562.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
675,23 EUR
ceny sú vrátane DPH