Faktúra 1240429
Dátum vyhotovenia: 11.6.2024
Faktúra doručená: 11.6.2024
Číslo objednávky: 255/1/Fi/5/2024
Číslo zmluvy: 30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, 2202 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 642,40 EUR
ceny sú vrátane DPH