Faktúra 1240415
Dátum vyhotovenia: 7.6.2024
Faktúra doručená: 10.6.2024
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 06/2024, 5192.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 192,78 EUR
ceny sú vrátane DPH