Faktúra 1240385
Dátum vyhotovenia: 31.5.2024
Faktúra doručená: 31.5.2024
Číslo objednávky: 243/1/Fi/5/2029
Číslo zmluvy: 85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, 305.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,40 EUR
ceny sú vrátane DPH