Faktúra 1240356
Dátum vyhotovenia: 11.5.2024
Faktúra doručená: 17.5.2024
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 05/2024, 4838.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 838,32 EUR
ceny sú vrátane DPH