Faktúra 1240317
Dátum vyhotovenia: 4.5.2024
Faktúra doručená: 6.5.2024
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/24 MY, 9.62 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/24 MY, 387.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
475,98 EUR
ceny sú vrátane DPH