Faktúra 1240197
Dátum vyhotovenia:
15.3.2024
Faktúra doručená:
18.3.2024
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2024, 346.2 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2024, 8.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
425,39 EUR
ceny sú vrátane DPH