Faktúra 1240097
Dátum vyhotovenia:
7.2.2024
Faktúra doručená:
8.2.2024
Číslo objednávky:
3/1/Mi/1/2024
Číslo zmluvy:
101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY pre ZÚ, 5489.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 489,54 EUR
ceny sú vrátane DPH