Faktúra 1240052
Dátum vyhotovenia: 29.1.2024
Faktúra doručená: 30.1.2024
Číslo objednávky: 22/1/Šk/1/2024
Číslo zmluvy: 101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ NM, 4231.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 231,85 EUR
ceny sú vrátane DPH