Faktúra 1231061
Dátum vyhotovenia: 3.1.2024
Faktúra doručená: 4.1.2024
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 12/2023 TN, 4479.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 375,61 EUR
ceny sú vrátane DPH