Faktúra 1230984
Dátum vyhotovenia: 4.12.2023
Faktúra doručená: 5.12.2023
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 11/23-12/23 MY, 9.62 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11/23-12/23 MY, 360.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
443,58 EUR
ceny sú vrátane DPH