Faktúra 1230929
Dátum vyhotovenia: 15.11.2023
Faktúra doručená: 20.11.2023
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 11/2023, 276.23 EUR
Názov položky:
Benzín 11/2023, 6.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
339,43 EUR
ceny sú vrátane DPH