Faktúra 1230919
Dátum vyhotovenia: 14.11.2023
Faktúra doručená: 14.11.2023
Číslo objednávky: 559/1/Ka/11/2023
Dodávateľ
Crystal Consulting,s.r.o.
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava internetu (switch), 238 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,60 EUR
ceny sú vrátane DPH