Faktúra 1230828
Dátum vyhotovenia: 31.10.2023
Faktúra doručená: 2.11.2023
Číslo objednávky: 548/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, olej, 143.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,30 EUR
ceny sú vrátane DPH