Faktúra 1230823
Dátum vyhotovenia: 30.10.2023
Faktúra doručená: 31.10.2023
Číslo objednávky: 544/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Káble, svorky, páska, 8.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,66 EUR
ceny sú vrátane DPH