Faktúra 1230804
Dátum vyhotovenia:
17.10.2023
Faktúra doručená:
20.10.2023
Číslo objednávky:
400/1/Fi/8/2023
Číslo zmluvy:
44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ ciest II., III. tr. - TN, NM, MY, 3575.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 575,55 EUR
ceny sú vrátane DPH