Faktúra 1230739
Dátum vyhotovenia: 2.10.2023
Faktúra doručená: 4.10.2023
Číslo objednávky: 455/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy: 25/4/2023
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hygienické potreby, 679.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
815,48 EUR
ceny sú vrátane DPH