Faktúra 1230681
Dátum vyhotovenia:
18.9.2023
Faktúra doručená:
19.9.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2023 MY, 4130.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 956,17 EUR
ceny sú vrátane DPH