Faktúra 1230633
Dátum vyhotovenia:
28.8.2023
Faktúra doručená:
5.9.2023
Číslo objednávky:
413/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 570.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
684,90 EUR
ceny sú vrátane DPH