Faktúra 1230630
Dátum vyhotovenia: 31.8.2023
Faktúra doručená: 5.9.2023
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/2023, 293.78 EUR
Názov položky:
Benzín 08/2023, 19.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
376,44 EUR
ceny sú vrátane DPH