Faktúra 1230617
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
4.9.2023
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 08/2023, 32.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,35 EUR
ceny sú vrátane DPH