Faktúra 1230532
Dátum vyhotovenia:
28.7.2023
Faktúra doručená:
2.8.2023
Číslo objednávky:
343/1/Fi/7/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 105.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,80 EUR
ceny sú vrátane DPH