Faktúra 1230501
Dátum vyhotovenia: 13.7.2023
Faktúra doručená: 14.7.2023
Číslo objednávky: 322/1/Fi/7/2023
Číslo zmluvy: 48/4/2023
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, MY, 4585 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 502,00 EUR
ceny sú vrátane DPH