Faktúra 1230473
Dátum vyhotovenia: 1.7.2023
Faktúra doručená: 4.7.2023
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 06/23 hovory, 332.16 EUR
Názov položky:
Mobily 06/23 hovory, 14.89 EUR
Názov položky:
Mobily 06/23 hovory, 57.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,41 EUR
ceny sú vrátane DPH