Faktúra 1230379
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2023, 670.84 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2023, 28.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
839,01 EUR
ceny sú vrátane DPH