Faktúra 1230310
Dátum vyhotovenia: 4.5.2023
Faktúra doručená: 9.5.2023
Číslo objednávky: 184/1/Fi/4/2023
Číslo zmluvy: 74/4/2022
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hyg. a čistiace potreby, 622.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
747,36 EUR
ceny sú vrátane DPH