Faktúra 1230268
Dátum vyhotovenia: 26.4.2023
Faktúra doručená: 26.4.2023
Číslo objednávky: 161/1/Fi/4/2023
Číslo zmluvy: 43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit - TN, NM, MY, 5720.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 864,48 EUR
ceny sú vrátane DPH