Faktúra 1230190
Dátum vyhotovenia: 24.3.2023
Faktúra doručená: 27.3.2023
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 03/23 NM, výmena vodomeru, 9.09 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03/23 NM, výmena vodomeru, 10.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,27 EUR
ceny sú vrátane DPH