Faktúra 1230174
Dátum vyhotovenia:
17.3.2023
Faktúra doručená:
20.3.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2023 TN, 2347.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 817,12 EUR
ceny sú vrátane DPH