Faktúra 1230151
Dátum vyhotovenia: 28.2.2023
Faktúra doručená: 8.3.2023
Číslo zmluvy: 86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 02/2023, 87.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,17 EUR
ceny sú vrátane DPH