Faktúra 1230136
Dátum vyhotovenia:
1.3.2023
Faktúra doručená:
6.3.2023
Číslo zmluvy:
2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 02/23 hovory, 329.15 EUR
Názov položky:
Mobily 02/23 hovory, 55.42 EUR
Názov položky:
Mobily 02/23 hovory, 66.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
450,70 EUR
ceny sú vrátane DPH