Faktúra 1230106
Dátum vyhotovenia: 13.2.2023
Faktúra doručená: 21.2.2023
Číslo objednávky: 04/4/Hr/02/2023
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 28413 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34 095,60 EUR
ceny sú vrátane DPH