Faktúra 1220922
Dátum vyhotovenia:
10.11.2022
Faktúra doručená:
14.11.2022
Číslo objednávky:
57/4/Hr/10/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 4301.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 161,80 EUR
ceny sú vrátane DPH