Faktúra 1220914
Dátum vyhotovenia: 7.11.2022
Faktúra doručená: 8.11.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/22 NM, 61.75 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/22 NM, 67.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,11 EUR
ceny sú vrátane DPH