Faktúra 1220678
Dátum vyhotovenia: 15.8.2022
Faktúra doručená: 19.8.2022
Číslo objednávky: 345/1/Fi/6/22,406,407/1/B/8/22
Číslo zmluvy: 441952
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo krajnica III/1889 D.Súča-Polníky, 1517.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 517,63 EUR
ceny sú vrátane DPH