Faktúra 1220568
Dátum vyhotovenia:
8.7.2022
Faktúra doručená:
8.7.2022
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 06-07/22 NM, 96.75 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 06-07/22 NM, 105.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,01 EUR
ceny sú vrátane DPH