Faktúra 1220513
Dátum vyhotovenia: 20.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo objednávky: 336/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál TN278CV, 29.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,92 EUR
ceny sú vrátane DPH