Faktúra 1220435
Dátum vyhotovenia:
3.6.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
268/1/Mi/5/2022
Číslo zmluvy:
43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit MY, 3813.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 813,60 EUR
ceny sú vrátane DPH